审计处是学院的内部审计机构,依照国家法律、法规、政策和学院的有关规定,对学院的各项经济活动、内部控制体系建设情况进行审计监督,对其真实性、合法性和效益性进行客观评价。审计处作为学院治理结构中重要的组成部分,紧紧围绕内部审计工作的目标和职能定位,积极贯彻“治已病、防未病、强体系”的工作思路,坚持寓监督于服务之中,务实地发挥“免疫系统”的功能,力争为学院提供多角度、多层次的增值服务,为学院“双一流”建设保驾护航。
主要职责:
1. 拟定内部审计规章制度和学院年度审计计划,制定内部审计工作规则;
2. 对财务收支、预算执行和决算、科研经费、基建修缮工程项目、中层干部任期经济责任、固定资产的管理和使用、内部控制制度的健全有效及风险管理等进行审计监督和评价;
3. 开展审计整改的跟踪检查和整改情况报告工作,推动审计整改的落实和落地;
4. 对特定事项的专项审计调查;
5. 上级审计机关和学院领导交办的其他事项。
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